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07年年度
经营状况
报告期内,国内工程机械市场需求旺盛,在上年的基础上继续保持强劲增长。公司主要产品所属的工程机械三大子行业装载机、挖掘机、压路机的市场需求均有较大增长。装载机行业14家主要企业销量13.7万台,同比增长31%;挖掘机14家主要企业销量5.83万台,同比增长40%;压路机18家主要企业销量9500多台,同比增长29%。
2007年,尽管国内工程机械市场需求增长强劲,但行业竞争也愈演愈烈,国内外竞争对手都采取更有针对性的策略抢夺市场份额。面对新的竞争形势,公司继续推行深度营销,将柳工"客户导向,品质成就未来;以人为本,合作创造价值"的核心价值观贯穿于营销的全过程,建立起新型、互动、更加人性化的营销新模式,积极采取灵活有效的营销策略和优化产品组合等行之有效的措施,增强了市场竞争力,促进了各项业务的快速增长。全年整机销量达到30,575台,比上年增长37.76%,其中装载机销售续创新高,超过27,000台,销量增长比行业高出3个百分点;挖掘机业务快速发展,年销售超过2100台,销量增长比行业高出18个百分点;压路机销售超过800台,销量增长比行业高出约20个百分点。另外,新业务增长喜人:平地机销量同比增长是行业平均水平的3.3倍,摊铺机和滑移装载机销量同比增长分别达到120%和1175%。
同时,公司国际市场销售取得较大进展,全年出口整机2,700多台,同比增长87%,其中平地机、小型工程机械和压路机的销量增长都在100%以上。重点市场推进获得重大突破,南美、伊朗、越南、欧洲、泛俄语区等5个市场的增长率都超过了100%。欧洲市场的高速增长,表明柳工产品正在得到发达国家高端用户的认可。
2007年,公司主营业务收入和盈利能力继续保持行业领先地位。全年主营业务收入759,257万元,比上年增长38.98%,超过公司年初计划65亿元经营目标的16.81%,其中装载机销售收入55.8亿元,位居行业第一,同比增长33.6%。利润总额66,491万元,比上年增长57.25%;净利润56,571万元,比上年增长56.71%。出口创汇1.3亿美元,同比增长94%。
报告期内,为适应国际竞争及实现更大战略目标的需要,公司进行了组织机构变革,同时通过实施"十一五信息化工程"、大力推行六西格玛管理等重要举措,提高了企业参与、管理和响应市场变化的能力,整机销量、销售收入再创历史新高,公司品牌形象、社会声誉进一步提升:
中央新闻采访团联合采访柳工。按照中宣部的统一部署,《人民日报》、新华社、中央电视台等10多家中央主要新闻媒体来我公司进行联合采访,对我们加快体制创新、技术创新、振兴装备工业的经验进行宣传报道。这是有史以来我公司首次大规模接受中央主要媒体集中采访。
"柳工牌"装载机以行业第一的成绩,荣获2007年中国名牌产品称号。
获"全国机械工业质量管理奖";通过安全质量标准化国家一级企业复评。
第五次捧回全国"安康杯",为广西获该项荣誉次数最多的企业。
入选"2007最具全球竞争力中国公司"50强;入选第三届"中国漂亮50敚蝗倩◇中国未来十年成长性蓝筹上市公司"、"中国投资者关系管理百强"。
党委书记、董事长王晓华先生先后于2007年6月、2008年1月分别当选中国共产党第十七次全国代表大会代表和第十一届全国人民代表大会代表,成为公司历史上首位当选全国党代会和全国人大的代表;总裁曾光安先生被全国总工会授予"全国五一劳动奖章"。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 2007年 占利润总额比例 2006年 占利润总额比例 比例增减变动(%)
财务费用 23,008,004.85 3.46% 6,105,984.62 1.44% 增加2.02个百分点
原因说明:财务费用占利润总额的比例比上期增加2.02个百分点,主要原因是票据贴现量增加,贴现率提高。
利润表中其它与上年同比有重大变化的主要项目说明如下:
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 原因说明
营业收入 7,592,573,340.24 5,463,200,466.39 38.98% 销售量增长
营业成本 6,148,425,411.85 4,505,894,190.86 36.45% 销售量增长
销量增长及装载机产品三包期延长使
销售费用 454,912,916.80 262,127,199.68 73.55%
服务费增加
财务费用 23,008,004.85 6,105,984.62 276.81% 见上
本期新增参股公司柳州采埃孚机械有
投资收益 8,926,076.11 -453,576.15-2067.93%
限公司获取的收益
营业外支出 8,383,652.17 4,646,684.08 80.42% 母公司处置流动资产损失
所得税费用 97,719,806.92 60,811,695.08 60.69% 公司利润总额上升
净利润 567,190,623.26 362,020,684.43 56.67% 销量增长
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
2008年经营目标:销售收入100亿元,出口创汇2亿美元。
公司2008年将采取以下主要措施:
(1)全力推进2008年"质量年"各项活动,进一步提高产品实物质量和可靠性,提高供方质量水平,提高国内、国际服务质量和用户满意度。
(2)继续推行深度营销,为客户提供适宜产品和施工解决方案,积极开展融资、租赁、维修、再制造等后市场业务,为客户提供全面解决方案。
(3)把握机遇,加快国际市场推进步伐。
(4)加大资本运作力度,快速发展新兴业务,促进公司做强做大。
(5)继续面向国内国际两个市场,加强新产品开发和产品改进与市场推广。
(6)加强专业人才、经理人才培养,建设一支高素质的国际化人才队伍。公司将从选、育、用、留、激各个环节建立和完善人力资源体系,建立和谐员工关系,形成人才优势。
(7)打造科学规范和可复制的管理平台,促进各项事业快速健康发展。
(8)加强固定资产投资项目管理,提高投资效率及风险防范能力。
(9)加大成本费用控制,提高资产管理水平,降低运营风险。
(10)加大品牌和公共关系管理,强化品牌推广,精心管理、精准传播,进一步提升柳工品牌的知名度和美誉度。