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07年年度
经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
啤酒 63,121.12 39,193.38 37.91% 5.79% 7.19% 3.57%
饮料 3,123.43 1,824.32 41.59% 106.33% 95.13% 124.43%
大麦麦芽 12,787.67 8,933.10 30.14% 0.10% -14.35% 64.36%
其他 2,763.99 1,994.27 27.85% -2.74% -10.54% 25.68%
主营业务分产品情况
啤酒 63,121.12 39,193.38 37.91% 5.79% 7.19% 3.57%
饮料 3,123.43 1,824.32 41.59% 106.33% 95.13% 124.43%
大麦麦芽 12,787.67 8,933.10 30.14% 0.10% -14.35% 64.36%
其他 2,763.99 1,994.27 27.85% -2.74% -10.54% 25.68%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 增减变动金额 变动幅度(%) 原因
销售费用 2,272.57 31.01 市场投入增加
财务费用 382.19 18.23 部分借款的利率提高
所得税费 749.04 755.34 由于部分子公司进入纳税期,使得当期所得税所得税增加
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
报告期内,公司实现主营业务收入81,796.22万元,比上年增长6.51%,实现主营业务利润29,851.14万元,比上年增长12.06%。
董事会新年度的经营计划
2008年,公司经营工作的总体思路是:以发展为中心,坚决贯彻落实“六统一”管理制度,坚持以机制改革为发展动力,以市场需求为决策导向,以产品质量和服务质量为竞争基础,以节能减排、成本控制、结构调整、费用筹划为提高效益的手段,以巩固基地市场、开拓外埠市场实现品牌提升,坚持“一体两翼,均衡发展”的产业方针,注重优化结构与推进自主创新,注重提升先进生产能力与强化创新企业管理,不断提高职工生活水平,努力建设节约型、环保型、效益型、和谐型企业。啤酒、麦芽产销量、销售收入等主要指标均将比上年有较大增长。