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浙江新和成股份有限公司

股票简称:新 和 成 股票代码:002001

更新时间: 07年年度
报告期选择  
经营状况
    公司是国内维生素行业的龙头企业,同时,公司已成功开拓医药原料药中间体、香精香料等业务领域。报告期内,人民币升值、原材料上涨、能源紧缺、人力资源成本加大等因素增加了公司经营的压力,再加上公司募集资金项目全面试产、投产中产生的困难,使公司面临着较为严峻的经营形势。
    面对上述不利因素,全体员工共同努力,实现营业收入174,788万元,比上年增长8.59%,实现稳步增长,主要原因是公司继续完善营销网络,拓展产品市场,同时部分产品价格有所上涨,营业收入提高;完成利润总额11,159万元,比上年增长136.86%;净利润7,707万元,比上年增长128.28%;基本每股收益为0.23元,全面摊薄净资产收益率为9.25%。
    本年度,公司营业利润、利润总额、净利润均实现大幅增长,主要原因是产品价格提高带来产品毛利率提高,本年度产品平均毛利率比上年度提高5.08个百分点,公司盈利水平增强,同时公司虾青素等较高毛利产品销售增加。
主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
                                                           营业收入比上 营业成本比上  营业利润率比上
分行业或分产品       营业收入    营业成本    营业利润率(%) 年增减(%)  年增减(%)   年增减(%)
化学药品原药制造业   162,653.93  130,750.48  19.61%        9.03%        2.76%         4.90%
化学药品制剂制造业   4,425.60    2,800.00    36.73%        -13.65%      -18.44%       3.71%
石化及其他工业专用设
                     5,048.20    3,271.05    35.20%        9.86%        -11.92%       16.02%
主营业务分产品情况
VE类                 67,648.00   55,130.76   18.50%        6.37%        -1.94%        6.90%
VA类                 36,592.69   31,388.23   14.22%        -1.15%       -1.79%        0.56%
VH类                 12,592.99   9,986.14    20.70%        -4.54%       -15.92%       10.73%
香精香料类           7,065.66    6,354.06    10.07%        -23.59%      -23.63%       0.05%
甲叉                 5,700.57    4,852.34    14.88%        16.44%       17.73%        -0.93%
其他                 42,527.83   29,110.00   31.55%        37.37%       33.00%        2.25%
小计                 172,127.73  136,821.53  20.51%        8.32%        1.81%         5.08%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内,公司的主营业务收入增长8.32%,主要系公司的品牌知名度以及综合实力持续增强,市场占有率继续提高,尤其是公司积极开拓国内市场,主营收入增长41.58%。产品构成上,VA类和VE类作为公司的主要产品,销售收入分别占主营业务收入的21.26%和39.30%,与上个年度的业务构成没有发生变化。
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
由于报告期内主要产品价格提高,产品综合毛利率提高了5.08个百分点。
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
    2008年的工作指导思想是:巩固基础,稳健发展,完善体系,提升文化,进一步增强企业赢利能力和综合竞争力,确保生产经营和经济效益稳步增长。在新一年中我们要实现新的目标任务。
    2008年主要工作目标是:
    实现销售收入25亿元;主要费用控制在销售收入的12%;职工平均工资有较大增长;产品质量出厂合格率达到100%,顾客满意度大于90以上;环保按照lSO14001体系有效运行,COD排放量在2007年基础上削减10%;万元工业增加值能耗下降10%;全年无重大安全事故。