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07年年度
经营状况
公司是国内维生素行业的龙头企业,同时,公司已成功开拓医药原料药中间体、香精香料等业务领域。报告期内,人民币升值、原材料上涨、能源紧缺、人力资源成本加大等因素增加了公司经营的压力,再加上公司募集资金项目全面试产、投产中产生的困难,使公司面临着较为严峻的经营形势。
面对上述不利因素,全体员工共同努力,实现营业收入174,788万元,比上年增长8.59%,实现稳步增长,主要原因是公司继续完善营销网络,拓展产品市场,同时部分产品价格有所上涨,营业收入提高;完成利润总额11,159万元,比上年增长136.86%;净利润7,707万元,比上年增长128.28%;基本每股收益为0.23元,全面摊薄净资产收益率为9.25%。
本年度,公司营业利润、利润总额、净利润均实现大幅增长,主要原因是产品价格提高带来产品毛利率提高,本年度产品平均毛利率比上年度提高5.08个百分点,公司盈利水平增强,同时公司虾青素等较高毛利产品销售增加。
主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
化学药品原药制造业 162,653.93 130,750.48 19.61% 9.03% 2.76% 4.90%
化学药品制剂制造业 4,425.60 2,800.00 36.73% -13.65% -18.44% 3.71%
石化及其他工业专用设
5,048.20 3,271.05 35.20% 9.86% -11.92% 16.02%
主营业务分产品情况
VE类 67,648.00 55,130.76 18.50% 6.37% -1.94% 6.90%
VA类 36,592.69 31,388.23 14.22% -1.15% -1.79% 0.56%
VH类 12,592.99 9,986.14 20.70% -4.54% -15.92% 10.73%
香精香料类 7,065.66 6,354.06 10.07% -23.59% -23.63% 0.05%
甲叉 5,700.57 4,852.34 14.88% 16.44% 17.73% -0.93%
其他 42,527.83 29,110.00 31.55% 37.37% 33.00% 2.25%
小计 172,127.73 136,821.53 20.51% 8.32% 1.81% 5.08%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内,公司的主营业务收入增长8.32%,主要系公司的品牌知名度以及综合实力持续增强,市场占有率继续提高,尤其是公司积极开拓国内市场,主营收入增长41.58%。产品构成上,VA类和VE类作为公司的主要产品,销售收入分别占主营业务收入的21.26%和39.30%,与上个年度的业务构成没有发生变化。
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
由于报告期内主要产品价格提高,产品综合毛利率提高了5.08个百分点。
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
2008年的工作指导思想是:巩固基础,稳健发展,完善体系,提升文化,进一步增强企业赢利能力和综合竞争力,确保生产经营和经济效益稳步增长。在新一年中我们要实现新的目标任务。
2008年主要工作目标是:
实现销售收入25亿元;主要费用控制在销售收入的12%;职工平均工资有较大增长;产品质量出厂合格率达到100%,顾客满意度大于90以上;环保按照lSO14001体系有效运行,COD排放量在2007年基础上削减10%;万元工业增加值能耗下降10%;全年无重大安全事故。