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京东方科技集团股份有限公司

股票简称:京东方B 股票代码:200725

更新时间: 07年年度
报告期选择  
经营状况
   2007年是公司和TFT-LCD业务发展历程中关键的一年。在经历了连续两年市场低迷、产品价格大幅下降后,市场逐步稳定,TFT-LCD产品价格也自4月起回升,行业呈现周期重塑、供应有序、市场稳定扩张的良好发展趋势。公司坚定执行中期行动纲领和年度经营方针,抓住市场转暖时机,通过“四大战略”实施,苦练内功、狠抓管理,降成本、增边际,提高盈利能力,取得了进入TFT-LCD行业以来最好的经营业绩。 
    主要工作成果: 
    1、全面完成董事会提出的经营目标和各项主要经营指标 
    报告期内,受惠于TFT-LCD市场回暖,价格回升和公司加强管理、降低成本、增加效益等各项具体措施落实以及产能规模放大、原材料本地化配套率提高、财务费用减少等因素影响,公司2007年经营有了根本性好转,主营业务盈利能力比去年同期有了大幅度提升,全年度实现营业收入约111.70亿元人民币,营业利润约5.95亿元,归属于上市公司所有者的净利润约6.91亿元,较上年同期有大幅度增加。全面完成了董事会提出的经营目标和各项主要经营指标。 
    报告期内,公司IT与小尺寸电视用TFT-LCD业务完成生产约1010万片,实现销售约1066万片,产销均创投产以来新高;移动显示业务完成模块销售约1375万片,同比增长93%,其他大部分业务的经营都有不同程度增长,整体核心竞争力明显提升。 
    2、公司TFT-LCD业务实现盈利,全面提升核心竞争力 
    2007年公司TFT-LCD业务有突破性进步,并取得盈利佳绩,核心竞争力明显提升。通过落实“四大战略”、扩大销售、降低成本、加强供应链关系管理等措施,公司TFT-LCD业务的整体盈利能力、运营能力、销售能力明显提升。 
    报告期内,公司技术研发、工艺进步、新产品推出能力显著。全年通过工艺改进,提高生产效率,增加产能效果明显。不断推出新产品、提升产品品质满足客户需要,扩大单位产品边际贡献,全年新产品销售收入占全部收入的 60%以上。 
    3、公司财务结构持续改善 
    经过一年的努力,根本上扭转了年初公司面临的财务危机,财务结构持续改善。2007年,公司归还银行贷款净额约40亿元,其中,BOEOT归还银行贷款约15.37亿元人民币。2007年末公司资产负债比例较上年有较大比例下降,由年初的71.9%下降至58.7%,进入相对安全水平。 
    4、重大项目按计划有序推进 
    (1)BOEOT增资扩产项目:BOEOT通过坚定执行“四大战略”和60K/月到85K/月的扩产项目执行,使其各方面的核心竞争力得到提升,为经营盈利提供保障。 
    目前从85K/月到100K/月的工作亦在全力推进中。 
    (2)非公开发行A股股票项目:根据股东大会授权,董事会在报告期内全力推进非公开发行A股股票项目,公司已于2007年12月28日收到中国证监会正式受理函。 
    (3)成都第4.5代TFT-LCD生产线项目:董事会根据股东大会的授权积极推进成都第4.5代TFT-LCD生产线的建设,已经取得四川省发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》(备案号:川投资备[5100000710161]7963号)、国家环境保护局《关于成都京东方光电科技有限公司第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目环境影响报告书的批复》(环审[2007]559号)和《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:5101高新西[2007]出让合同第79号)等批准文件,前期工程的招投标已完成,主要设备的订货工作基本完成。4.5代线已于2008年3月正式开工建设。 
    5、移动与应用显示、显示光源产品业务克服市场竞争激烈,全面加强管理,提升能力,增强核心竞争力;CRT及零部件业务通过加强管理、调整结构、优化市场等手段,克服产业下滑和市场竞争激烈的不利情况,稳定市场,确保经营正常进行;总部基地园区整体规划、建设按计划加快推进。 
按产品类别分类的构成情况  (单位:人民币万元) 
                                                营业收入 营业成本 毛利率比 
产品           营业收入     营业成本    毛利率  比上年同 比上年同 上年同期 
                                                期增减   期增减   增减 
TFT-LCD        962,952.74   804,884.49  16.41%  12.20%   -18.96%  204.45% 
小尺寸平板显示 104,492.79   97,048.34   7.12%   57.05%   72.44%   -53.77% 
其他业务       160,936.86   131,152.82  18.51%  26.79%   24.59%   8.44% 
内部抵销       -111,337.50  -106,698.62 4.17%   -33.63%  -31.04%  -46.40% 
合计           1,117,044.89 926,387.03  17.07%  26.37%   -7.36%   230.06% 
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划